亚洲中字精品不卡一本,国产99黄色播放视频,91久久国语视频,国产色欲婬乱免费视频

郵箱登陸

集團新聞


通知公告


快速通道

集團新聞

城建集團啟動2021年度內(nèi)控制度審計

[ 字號: ]發(fā)布時間:2021-6-22 信息來源:常州城建集團 瀏覽次數(shù):6060

依據(jù)集團2021年度審計工作安排,今年將對《合同管理辦法》《財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度實施辦法》兩項制度進行全面審計,審計執(zhí)行期間為20205月至20214月底,審計范圍是集團本部各部門,重點審計制度實施的有效性及審計制度與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的適應(yīng)性,從制度的符合性和實質(zhì)性兩方面進行審核。

內(nèi)部控制是集團公司重要的管理工作,是經(jīng)營管理與風(fēng)險防范重要機制。城建集團將內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行監(jiān)督檢查作為一項長期堅持的重要工作,自2015年開始,每年持續(xù)開展內(nèi)控制度審計工作,全面推進集團內(nèi)控體系建設(shè),對合同管理、采購制度、資產(chǎn)巡查、工程項目管理、權(quán)證管理規(guī)定、變更簽證等一系列制度進行修訂,優(yōu)化管理流程,繪制流程圖,提高工作效率。

通過連年內(nèi)控制度審計,集團全員自覺將內(nèi)控理念貫穿工作始終,使規(guī)范工作成為思想自覺和行動自覺,有效防范了內(nèi)部風(fēng)險隱患,提高了經(jīng)營管理水平,將集團的內(nèi)部控制建設(shè)水平提升到一個新的高度。

 
  • <tfoot id="ii002"><noscript id="ii002"></noscript></tfoot>
    <tr id="ii002"></tr>
    <nav id="ii002"><sup id="ii002"></sup></nav>
  • <tfoot id="ii002"></tfoot>
    <nav id="ii002"><sup id="ii002"></sup></nav>